“你们单位的财务管理不规范,有的出差住宿费报销未按要求使用公务卡结算......”
为进一步推动驻在部门加强党风廉政建设,规范财务管理,近日驻市水利局纪检监察组成立检查组深入驻在部门二层单位开展财务管理专项监督检查。
检查组通过查阅资料、座谈交流、个别访谈等方式,全面了解驻在部门二层单位财务管理情况,重点检查是否存在私设“小金库”,违规发放津补贴和奖金实物,差旅报销、公务接待是否合规等情况。尤其对公务接待、公车运行、会议培训、差旅费用报销等是否严格遵守相关制度规定进行了仔细审查。对检查中发现存在疑问的,及时与相关负责人及工作人员进行沟通,详细了解具体情况。
通过检查,检查组发现部分单位存在报销凭证填写不完整不规范、出差住宿费报销未按要求使用公务卡结算、报销凭证中公务出差审批单未经领导审批签字等问题。这些问题不仅影响财务管理的规范性,也是潜在的廉政风险。
针对发现的问题,检查组对相关单位进行了现场反馈,强调相关单位领导班子要切实增强财经纪律意识,加强本单位财务管理制度建设,完善财务审批程序,确保本单位财务报销工作的规范性和准确性,严防廉政风险。同时,要求相关单位对指出的问题立行立改,制定切实可行的整改措施,明确整改时限和责任人。驻市水利局纪检监察组将全程跟踪监督整改情况,确保整改措施落到实处,取得实效。
此次专项检查既是对驻在部门财务管理情况的一次全面体检,也是对驻在部门的一种督促,将有力推动驻在部门领导班子和干部职工严守财务纪律,严格遵守财务管理制度,规范开展财务报销工作,筑牢财务管理防线。
今年以来,驻市水利局纪检监察组对驻在单位及其二层单位开展财务管理专项监督检查4次,抽查了8个单位近两年来的财务报销凭证,发现并督促整改问题17个。